Analista Pleno de Auditoria e Controles Internos
Nosso cliente é uma empresa do setor de energia com foco em soluções renováveis, atuando na geração distribuída e promovendo acesso à energia mais sustentável.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
Planejar e executar auditorias internas (operacionais, financeiras e de conformidade) conforme cronograma anual aprovado.
Mapear e avaliar processos e controles internos, identificando riscos, gaps e oportunidades de melhoria.
Elaborar relatórios de auditoria com achados, riscos associados e recomendações, apresentando-os às áreas envolvidas e à liderança.
Acompanhar planos de ação corretivos decorrentes de auditorias e testes de controles, monitorando prazos e efetividade das implementações. Realizar testes de efetividade de controles-chave (framework COSO) e apoiar a atualização de matrizes de risco e controle (RCM).
Apoiar a área de Compliance na identificação de não conformidades regulatórias (ANEEL, CCEE, LGPD e legislação aplicável ao setor elétrico).
Realizar análises de dados e amostragens para identificação de indícios de fraude, erros ou desvios de processo.
Apoiar auditorias externas e órgãos reguladores, fornecendo evidências e documentação solicitada.
Contribuir para a disseminação da cultura de controles internos e gestão de riscos entre as áreas de negócio.
Elaborar e manter atualizada a documentação de processos, políticas e procedimentos internos.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
- •Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;Experiência de 3 a 5 anos em Auditoria Interna, Auditoria Externa, Controles Internos, Compliance ou Gestão de Riscos;Conhecimento sólido de metodologias de auditoria e frameworks de controles internos e gestão de riscos, especialmente COSO e ISO 31000;Experiência na elaboração e atualização de matrizes de riscos e controles (RCM), bem como na realização de testes de efetividade de controles;Domínio avançado de Excel;Vivência com sistemas de gestão empresarial (ERP), como SAP, TOTVS, Oracle ou Senior;Boa capacidade de comunicação escrita e verbal para elaboração, apresentação e discussão de relatórios técnicos;Pensamento analítico, atenção aos detalhes e capacidade de identificar riscos e oportunidades de melhoria nos processos;Postura ética, independência e imparcialidade na condução das atividades de auditoria e controles internos;Proatividade e autonomia para conduzir trabalhos com pouca supervisão, além de organização para gerenciar múltiplas demandas e prazos;Boa capacidade de relacionamento interpessoal e negociação com profissionais de diferentes áreas e níveis hierárquicos;Pós-graduação ou MBA em Auditoria, Controladoria, Finanças, Riscos ou Compliance (Diferencial);Conhecimento de ferramentas de análise de dados, como Power BI, SQL ou Python (Diferencial);Experiência prévia no setor de energia, especialmente em geração distribuída, energia solar, comercialização de energia ou empresas inseridas em ambiente regulado pela ANEEL (Diferencial);Vivência em auditoria de empresas com investidores institucionais, private equity ou em processo de abertura de capital
- •IPO (Diferencial);Inglês intermediário ou avançado (Diferencial);Informações adicionais:
Modelo de trabalho: Híbrido (3 dias presenciais);Tempo de contrato: 06 (seis) meses, com possibilidade de renovação;Modelo de contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);Linha de reporte: Gerência de Auditoria Interna.
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